Расчеты с контрагентами
Учитывать расчеты с контрагентом можно в рублях, в условных единицах или иностранной валюте.
В документах реализации и поступления возможно указать один из способов зачета аванса:
- автоматически зачитывать все авансы в рамках договора,
- зачитывать авансы по определенному документу,
- не зачитывать авансы.
В документах оплаты можно указать один из способов распределения оплаты:
- автоматическое распределение суммы оплаты между погашением долгов по договору и авансом,
- распределение суммы оплаты между погашением долга по определенному документу и авансом,
- не погашать долги, всю сумму относить на аванс.
Предусмотрена возможность автоматического проведения зачета кредиторской и дебиторской задолженностей по нескольким договорам одного контрагента. Возможно перенести задолженность с одного контрагента на другого контрагента, а также провести списание безнадежных долгов.
Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом формируется автоматически и хранится в программе. Можно оформить акт сверки по одному договору контрагента, счету расчетов, в рублевой и валютной сумме.
Разработана возможность оформления инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности компании. По результатам инвентаризации оформляются формы ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами" и ИНВ-22 "Приказ о проведении инвентаризации".

Рекомендуем ознакомиться с разделами
Складские операции в 1С Бухгалтерия |
Стандартные бухгалтерские отчеты в 1С Бухгалтерия |
Справочники. Документы. Операции. |
Подготовка регламентированной отчетности |
Самоучитель 1С Бухгалтерия. Заключение. |